审计室
主要职能
1.制定研究院内部审计制度,做好内控建设工作,制定内部审计计划。
2.开展对研究院及下属单位、分支机构各类审计工作。
3.报告审计结果和重大事项,提出审计建议,有效促进问题解决、风险防范、体制机制完善。
4.运用现代审计理念和方法,坚持风险导向和问题导向,优化审计业务组织方式,加强审计信息化建设,全面提高审计效率。
5.建立健全审计发现问题整改机制,督促落实审计发现问题的整改工作。
工作人员
董骁、吴天圻、叶青
部门联系方式
0573-82582698
1.制定研究院内部审计制度,做好内控建设工作,制定内部审计计划。
2.开展对研究院及下属单位、分支机构各类审计工作。
3.报告审计结果和重大事项,提出审计建议,有效促进问题解决、风险防范、体制机制完善。
4.运用现代审计理念和方法,坚持风险导向和问题导向,优化审计业务组织方式,加强审计信息化建设,全面提高审计效率。
5.建立健全审计发现问题整改机制,督促落实审计发现问题的整改工作。
董骁、吴天圻、叶青
0573-82582698